| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 4788 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INTEGRADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Folhas Adesivas | 0,95 | 9,50 |
| 50.00 | PAPEL FOTOGRÁFICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS PARA A MOSTRA DO CONHECIMENTO, QUE ACONTECERÁ DIA 10/07. | 0,60 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Folhas Adesivas PAPEL FOTOGRÁFICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS PARA A MOSTRA DO CONHECIMENTO, QUE ACONTECERÁ DIA 10/07. | 39,50 | ||
| 02/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67745856; REF. EMPENHO 4788/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 39,50 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2026 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 39,50 | ||
| TOTAL | 39,50 | 39,50 | 39,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||