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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4874 Data de lançamento: 24/06/2026
Tipo de empenho: INDENIZAÇÕES
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 109,50 109,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2026 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 109,50
24/06/2026 GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON 109,50
02/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2026 Juarez Pacheco - 476 109,50
TOTAL 109,50 109,50 109,50
SALDO A PAGAR 0,00