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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4903 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE PACIENTES
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO - AR CONDICIONADO 48,50 48,50
1.00 FRISO PARA PORTA 622,53 622,53
1.00 FILTRO - DE OLEO 43,92 43,92
1.00 ANEL VEDADOR CARTER 11,21 11,21
1.00 FILTRO - DE AR 85,33 85,33
1.00 ORGANIZADORES - DE PORTA MALAS 344,14 344,14
1.00 KIT - PARA LUBRIFICAÇÃO 89,63 89,63
1.00 KIT - DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO 155,40 155,40
1.00 CONDICIONADOR - DE METAIS 168,00 168,00
1.00 palheta limpador de prabrisa 406,03 406,03
1.00 Limpador - FREIO Finalidade: REVISÃO DOS 20 MIL KM SPIN 8809, FR 2600 8751 94,61 94,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 FILTRO - AR CONDICIONADO FRISO PARA PORTA FILTRO - DE OLEO ANEL VEDADOR CARTER FILTRO - DE AR ORGANIZADORES - DE PORTA MALAS KIT - PARA LUBRIFICAÇÃO KIT - DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO CONDICIONADOR - DE METAIS palheta limpador de prabrisa Limpador - FREIO Finalidade: REVISÃO DOS 20 MIL KM SPIN 8809, FR 2600 8751 2.069,30
10/07/2026 Conforme DANFE Nº 002/540347; REF. EMPENHO 4903/2026 27431 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 2.069,30
16/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2026 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 2.044,47
16/07/2026 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4903/2026 24,83
TOTAL 2.069,30 2.069,30 2.069,30
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 16/07/2026 24,83 6455/2026 Lançada
TOTAL   24,83