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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 1.574,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 1.574,35
02/07/2026 FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO/COMPLEMENTAR 02/06/2026 1.574,35
02/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: OBRAS-RURAL, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE 118,07
03/07/2026 Pagamento de Empenho 5379/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.456,28
TOTAL 1.574,35 1.574,35 1.574,35
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 02/07/2026 118,07 Lançada
TOTAL   118,07