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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5389 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 1.049,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 1.049,56
02/07/2026 FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO/COMPLEMENTAR 02/06/2026 1.049,56
03/07/2026 Pagamento de Empenho 5389/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.049,56
TOTAL 1.049,56 1.049,56 1.049,56
SALDO A PAGAR 0,00