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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5709 Data de lançamento: 13/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 3.976,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 3.976,94
13/07/2026 13 SALARIO, FERIAS E RECISÕES 14/07 3.976,94
15/07/2026 Pagamento de Empenho 5709/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.976,94
TOTAL 3.976,94 3.976,94 3.976,94
SALDO A PAGAR 0,00