| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5732 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNCIONARIOS CEDIDOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 | 4.348,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 | 4.348,69 | ||
| 13/07/2026 | 13 SALARIO, FERIAS E RECISÕES 14/07 | 4.348,69 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 5732/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.348,69 | ||
| TOTAL | 4.348,69 | 4.348,69 | 4.348,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||