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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5764 Data de lançamento: 15/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO INSTANTANEO 15,95 15,95
2.00 CANTONEIRA - 5CMX7CM 3,80 7,60
1.00 Desengripante 23,95 23,95
1.00 FITA ISOLANTE 6,20 6,20
1.00 Linha - BRANCA 16,90 16,90
1.00 PORCA - 16 MM 4,60 4,60
1.00 SIFÃO 49,95 49,95
1.00 SILICONE BISNAGA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS, FR 2600 8771 9,95 9,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2026 ADESIVO INSTANTANEO CANTONEIRA - 5CMX7CM Desengripante FITA ISOLANTE Linha - BRANCA PORCA - 16 MM SIFÃO SILICONE BISNAGA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS, FR 2600 8771 135,10
21/07/2026 Conforme DANFE Nº 001/001331; REF. EMPENHO 5764/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 135,10
24/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5764/2026 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 135,10
TOTAL 135,10 135,10 135,10
SALDO A PAGAR 0,00