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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5846 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BASE PARA RELÉ 18,72 93,60
22.80 CABO FLEXÍVEL 1,5MM 2,36 53,77
22.80 CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO 2,36 53,77
20.00 CONECTOR EMENDA 4,59 91,80
2.00 FITA ISOLANTE 10,18 20,36
5.00 RELÉ FOTO CELULA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPIO 55,55 277,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 BASE PARA RELÉ CABO FLEXÍVEL 1,5MM CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO CONECTOR EMENDA FITA ISOLANTE RELÉ FOTO CELULA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPIO 591,05
27/07/2026 Conforme DANFE Nº 001/016499; REF. EMPENHO 5846/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 591,05
28/07/2026 Estorno realizado a pedido da secretaria demandante, através do memorando interno nº 42/2026. -591,05
28/07/2026 Estorno realizado a pedido da secretaria demandante, através do memorando interno nº 42/2026. -591,05
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00