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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5892 Data de lançamento: 21/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 ENCHIMENTO EUCALIPTO 01X4 2,42 53,24
16.40 VISTA PORTA 9,84 161,38
50.00 PARAFUSO 4,0X25 0,45 22,50
10.01 PARAFUSO MAD PHILIPS 5,0 X 45 0,41 4,13
8.00 Parafuso philips 6,0X80 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CRAS- PISO GAUCHO BANCO 001 AG- 37265 CONTA 9.590-7 1,03 8,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2026 ENCHIMENTO EUCALIPTO 01X4 VISTA PORTA PARAFUSO 4,0X25 PARAFUSO MAD PHILIPS 5,0 X 45 Parafuso philips 6,0X80 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CRAS- PISO GAUCHO BANCO 001 AG- 37265 CONTA 9.590-7 249,51
28/07/2026 Conforme DANFE Nº 001/016518; REF. EMPENHO 5892/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 249,51
TOTAL 249,51 249,51 0,00
SALDO A PAGAR 249,51