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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5893 Data de lançamento: 21/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESC. 21.07.2026 3.843,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESC. 21.07.2026 3.843,64
21/07/2026 FERIAS E RECISÕES 21/07 3.843,64
21/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: ASSIST-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ASSIST-LIVRE 115,30
21/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: ASSIST-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ASSIST-LIVRE 183,23
22/07/2026 Pagamento de Empenho 5893/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.545,11
TOTAL 3.843,64 3.843,64 3.843,64
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 21/07/2026 115,30 Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 21/07/2026 183,23 Lançada
TOTAL   298,53