| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESC. 21.07.2026 | 3.843,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESC. 21.07.2026 | 3.843,64 | ||
| 21/07/2026 | FERIAS E RECISÕES 21/07 | 3.843,64 | ||
| 21/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: ASSIST-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ASSIST-LIVRE | 115,30 | ||
| 21/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: ASSIST-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ASSIST-LIVRE | 183,23 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 5893/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.545,11 | ||
| TOTAL | 3.843,64 | 3.843,64 | 3.843,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 21/07/2026 | 115,30 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 21/07/2026 | 183,23 | Lançada | |
| TOTAL | 298,53 |