| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5906 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESC. 21.07.2026 | 1.571,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESC. 21.07.2026 | 1.571,02 | ||
| 21/07/2026 | FERIAS E RECISÕES 21/07 | 1.571,02 | ||
| 21/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes 13º Salário Rescisão, Setor: EDUC-ADM SME, Centro de Custo: EDUC-MDE | 219,94 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 5906/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.351,08 | ||
| TOTAL | 1.571,02 | 1.571,02 | 1.571,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 21/07/2026 | 219,94 | Lançada | |
| TOTAL | 219,94 |