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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5929 Data de lançamento: 22/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISJUNTOR 18,23 18,23
12.00 CABO PARALELO 5,94 71,28
3.00 canaleta 33,65 100,95
1.00 INTERRUPTOR SIMPLES 15,93 15,93
3.00 SPOT LED SOBREPOR 48,33 144,99
10.00 CONECTOR EMENDA Finalidade: MANUTENÇÃO PRÉDIO EMATER 4,59 45,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2026 DISJUNTOR CABO PARALELO canaleta INTERRUPTOR SIMPLES SPOT LED SOBREPOR CONECTOR EMENDA Finalidade: MANUTENÇÃO PRÉDIO EMATER 397,28
TOTAL 397,28 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 397,28