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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5955 Data de lançamento: 23/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO de - Verificação tensão no cabeçote e saída do Raio no colimador/ regulagem de pressão no botão do disparador/ Análise na câmara escura (revelador e fixador). Finalidade: Serviço de manutenção em equipamento alocado junto ao Consultório Oodntológico UBS Centro. Verba: Atenção Básica. 1600. 1.290,00 1.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2026 SERVIÇO de - Verificação tensão no cabeçote e saída do Raio no colimador/ regulagem de pressão no botão do disparador/ Análise na câmara escura (revelador e fixador). Finalidade: Serviço de manutenção em equipamento alocado junto ao Consultório Oodntológico UBS Centro. Verba: Atenção Básica. 1600. 1.290,00
31/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/24; REF. EMPENHO 5955/2026 29405 - Roseli Scuinsani da Rosa 1.290,00
TOTAL 1.290,00 1.290,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.290,00