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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5958 Data de lançamento: 23/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ABRAÇADEIRA 9MM 3,25 26,00
12.00 ARRUELA 7/16 1,75 21,00
24.00 ARRUELA CHAPEADOR 7/16 1,75 42,00
4.00 ARRUELA LISA 3/8 0,45 1,80
2.00 ARRUELA LISA 5/16 0,35 0,70
5.00 MANGUEIRA PRETA 3,40 17,00
30.00 PARAFUSO 5/16 - PARAFUSO 5/16 1,20 36,00
6.00 PARAFUSO 5.8 - PARAFUSO 5.8 1,95 11,70
6.00 PORCA SEXT 5/16 - PORCA SEXT 5/16 0,35 2,10
4.00 UNIÃO INTERNA 3/4 Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA SUTIL/ PONTÃO 2,60 10,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2026 ABRAÇADEIRA 9MM ARRUELA 7/16 ARRUELA CHAPEADOR 7/16 ARRUELA LISA 3/8 ARRUELA LISA 5/16 MANGUEIRA PRETA PARAFUSO 5/16 - PARAFUSO 5/16 PARAFUSO 5.8 - PARAFUSO 5.8 PORCA SEXT 5/16 - PORCA SEXT 5/16 UNIÃO INTERNA 3/4 Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA SUTIL/ PONTÃO 168,70
28/07/2026 Estorno realizado a pedido da secretaria demandante, através do memorando interno nº 42/2026. -168,70
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00