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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5990 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO COM SUPORTE - PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO COM SUPORTE 1.792,00 1.792,00
1.00 PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO COM SUPORTE 1.792,00 1.792,00
1.00 JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO 432,00 432,00
1.00 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SPRINTER ESQUERDO 92,00 92,00
1.00 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SPRINTER DIREITO Finalidade: Peças para manutenção da VAN 6925 92,00 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO COM SUPORTE - PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO COM SUPORTE PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO COM SUPORTE JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SPRINTER ESQUERDO BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SPRINTER DIREITO Finalidade: Peças para manutenção da VAN 6925 4.200,00
TOTAL 4.200,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.200,00