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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5991 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JG PASTILHAS FREIO - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COM SENSOR 502,00 502,00
1.00 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO COM SENSOR 765,00 765,00
2.00 DISCO DE FREIO TRASEIRO 530,00 1.060,00
2.00 COXIM SUPERIOR 310,00 620,00
4.00 BATENTE C/ COIFA 240,00 960,00
2.00 BRAÇO TENSOR DIANTEIRO Finalidade: Peças para manutenção da VAN 7830 865,00 1.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 JG PASTILHAS FREIO - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COM SENSOR PASTILHA DE FREIO TRASEIRO COM SENSOR DISCO DE FREIO TRASEIRO COXIM SUPERIOR BATENTE C/ COIFA BRAÇO TENSOR DIANTEIRO Finalidade: Peças para manutenção da VAN 7830 5.637,00
TOTAL 5.637,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.637,00