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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5998 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 6MM 2,60 10,40
4.00 UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 8MM 3,80 15,20
4.00 UNIÃO EMENDA PLASTICA 10MM 4,20 16,80
13.00 TUBO AZUL 6MM Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 3,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 6MM UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 8MM UNIÃO EMENDA PLASTICA 10MM TUBO AZUL 6MM Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 81,40
TOTAL 81,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 81,40