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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6207 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: INDENIZAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INDENIZAÇÃO TRANSPORTE REF.: Folha PM Folha 07.2026 418,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 INDENIZAÇÃO TRANSPORTE REF.: Folha PM Folha 07.2026 418,29
29/07/2026 JULHO 2026 418,29
30/07/2026 Pagamento de Empenho 6207/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 418,29
TOTAL 418,29 418,29 418,29
SALDO A PAGAR 0,00