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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6351 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUMINÁRIA URBANA 225,76 451,52
2.00 RELÉ FOTO CELULA 55,55 111,10
4.00 CONECTOR EMENDA 3,70 14,80
1.00 REFLETOR LED 235,78 235,78
5.00 REFLETOR LED 200W 95,71 478,55
41.40 CABO FLEXÍVEL 2,5MM 3,25 134,55
4.00 RELÉ FOTO CÉLULA 55,50 222,00
10.00 CONECTOR PERFURANTE 14,79 147,90
20.05 CONECTOR EMENDA - CONECTOR EMENDA 3,70 74,21
1.00 PASSADOR FIO 49,67 49,67
1.00 PONTEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,65 5,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 LUMINÁRIA URBANA RELÉ FOTO CELULA CONECTOR EMENDA REFLETOR LED REFLETOR LED 200W CABO FLEXÍVEL 2,5MM RELÉ FOTO CÉLULA CONECTOR PERFURANTE CONECTOR EMENDA - CONECTOR EMENDA PASSADOR FIO PONTEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.925,73
30/07/2026 Conforme DANFE Nº 001/016013; REF. EMPENHO 6351/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 1.925,73
TOTAL 1.925,73 1.925,73 0,00
SALDO A PAGAR 1.925,73