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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6357 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BASE PARA RELÉ 18,72 93,60
22.80 CABO FLEXÍVEL 1,5MM 2,36 53,76
22.80 CABO FLEXÍVEL 2,5MM 2,36 53,76
20.00 CONECTOR EMENDA 4,59 91,80
2.00 FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE 10,18 20,38
5.00 RELÉ FOTO CÉLULA Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 55,55 277,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 BASE PARA RELÉ CABO FLEXÍVEL 1,5MM CABO FLEXÍVEL 2,5MM CONECTOR EMENDA FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE RELÉ FOTO CÉLULA Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 591,05
30/07/2026 Conforme DANFE Nº 001/016499; REF. EMPENHO 6357/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 591,05
TOTAL 591,05 591,05 0,00
SALDO A PAGAR 591,05