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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6358 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINO MACHO 5,70 5,70
10.00 PARAFUSO 0,23 2,30
1.00 LANTERNA LED 67,03 67,03
2.00 BASE PARA RELÉ 18,72 37,44
4.00 BRAÇO P/ LUMINÁRIA 79,50 318,00
25.00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM 2,36 58,96
24.90 CABO FLEXÍVEL 1,5MM 2,36 58,72
20.00 CONECTOR EMENDA 5,06 101,24
9.00 CONECTOR EMENDA 4,24 38,13
10.00 CONECTOR PERFURANTE 14,79 147,90
1.00 FITA ISOLANTE 10,18 10,18
2.00 PARAFUSO ARMAÇÃO 21,33 42,66
4.00 RELÉ FOTO CÉLULA 55,55 222,20
1.00 INTERRUPRTOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 19,67 19,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 PINO MACHO PARAFUSO LANTERNA LED BASE PARA RELÉ BRAÇO P/ LUMINÁRIA CABO FLEXÍVEL 1,5MM CABO FLEXÍVEL 1,5MM CONECTOR EMENDA CONECTOR EMENDA CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE PARAFUSO ARMAÇÃO RELÉ FOTO CÉLULA INTERRUPRTOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.130,13
TOTAL 1.130,13 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.130,13