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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6359 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 ABRAÇADEIRA NYLON 0,45 40,50
22.00 ABRAÇADEIRA TIPO U 0,75 16,50
18.00 ABRAÇADEIRA 3/4 0,90 16,20
1.00 ADESIVO BISNAGA 9,35 9,35
6.00 ARRUELA LISA 1/4 0,25 1,50
6.00 ARRUELA LISA 5/16 0,20 1,20
8.70 FITA 11,80 102,67
2.00 FITA AUTO FUSÃO 32,95 65,90
4.00 FITA ISOLANTE 18MM Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 18,80 75,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 ABRAÇADEIRA NYLON ABRAÇADEIRA TIPO U ABRAÇADEIRA 3/4 ADESIVO BISNAGA ARRUELA LISA 1/4 ARRUELA LISA 5/16 FITA FITA AUTO FUSÃO FITA ISOLANTE 18MM Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 329,02
30/07/2026 Conforme DANFE Nº 001/001358; REF. EMPENHO 6359/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 329,02
TOTAL 329,02 329,02 0,00
SALDO A PAGAR 329,02