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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6500 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BASE PARA RELÉ 18,72 18,72
2.00 BRAÇO P/ LUMINÁRIA 79,50 159,00
10.00 CONECTOR EMENDA 4,59 45,90
6.00 CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO 4,57 27,42
1.00 RELÉ FOTO CÉLULA 55,55 55,55
1.00 BROCA FERRO 8,31 8,31
4.00 PARAFUSO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0,76 3,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 BASE PARA RELÉ BRAÇO P/ LUMINÁRIA CONECTOR EMENDA CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO RELÉ FOTO CÉLULA BROCA FERRO PARAFUSO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 317,94
12/08/2026 Conforme DANFE Nº 001/016647; REF. EMPENHO 6500/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 317,94
17/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 317,94
TOTAL 317,94 317,94 317,94
SALDO A PAGAR 0,00