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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6535 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM Férias e rescisão 08.2026 2.200,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM Férias e rescisão 08.2026 2.200,60
05/08/2026 FÉRIAS, RECISÕES E FGTS PATRONAL DE AGOSTO ELIETI 2.200,60
05/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: ADM-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ADM-LIVRE 206,23
05/08/2026 Pagamento de Empenho 6535/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.994,37
TOTAL 2.200,60 2.200,60 2.200,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 05/08/2026 206,23 Lançada
TOTAL   206,23