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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6730 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA DUPLA FACE 19,95 19,95
1.00 FITA EMPACOTAMENTO 48X50 12,20 12,20
1.00 ADESIVO INSTANTANEO 15,95 15,95
0.25 ELETRODO 39,92 9,98
1.00 TINTA SPRAY PRETO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA/FROTA SMOT. 27,60 27,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 FITA DUPLA FACE FITA EMPACOTAMENTO 48X50 ADESIVO INSTANTANEO ELETRODO TINTA SPRAY PRETO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA/FROTA SMOT. 85,68
19/08/2026 Conforme DANFE Nº 001/001389; REF. EMPENHO 6730/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 85,68
21/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6730/2026 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 85,68
TOTAL 85,68 85,68 85,68
SALDO A PAGAR 0,00