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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6731 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAPA DE CHUVA G 85,95 85,95
1.00 CAPA DE CHUVA M 74,95 74,95
1.00 LUVA POLIÉSTER LÁTEX 24,40 24,40
2.00 LUVA POLIÉSTER NITRIL 24,40 48,80
1.00 REPELENTE 16,75 16,75
1.00 MÁSCARA PFF2 Finalidade: MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SMOT. 10,90 10,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 CAPA DE CHUVA G CAPA DE CHUVA M LUVA POLIÉSTER LÁTEX LUVA POLIÉSTER NITRIL REPELENTE MÁSCARA PFF2 Finalidade: MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SMOT. 261,75
19/08/2026 Conforme DANFE Nº 001/001390; REF. EMPENHO 6731/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 261,75
21/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2026 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 261,75
TOTAL 261,75 261,75 261,75
SALDO A PAGAR 0,00