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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6779 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BASE PARA RELÉ 18,72 93,60
22.78 CABO FLEXÍVEL 1,5MM - CABO FLEXIVEL 1,5MM 2,36 53,76
22.78 CABO FLEXIVEL 2,5MM - CABO FLEXÍVEL 2,5MM 2,36 53,76
20.00 CONECTOR EMENDA 4,59 91,80
2.00 FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE 10,18 20,38
5.00 RELÉ FOTO CÉLULA Finalidade: MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 55,55 277,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 BASE PARA RELÉ CABO FLEXÍVEL 1,5MM - CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM - CABO FLEXÍVEL 2,5MM CONECTOR EMENDA FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE RELÉ FOTO CÉLULA Finalidade: MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 591,05
14/08/2026 Conforme DANFE Nº 001/016499; REF. EMPENHO 6779/2026 10006 - LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 591,05
18/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 591,05
TOTAL 591,05 591,05 591,05
SALDO A PAGAR 0,00