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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6784 Data de lançamento: 14/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA CHEMICOLOR SPRAY 350ML PRETO FOS ALTA 37,00 74,00
1.00 GRAMPO ROCSMA/VILLA Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS- PISO REGULAR B-001 AG-37265 CONTA- 9.590-7 20,89 20,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2026 TINTA CHEMICOLOR SPRAY 350ML PRETO FOS ALTA GRAMPO ROCSMA/VILLA Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS- PISO REGULAR B-001 AG-37265 CONTA- 9.590-7 94,89
14/08/2026 Conforme DANFE Nº 001/016519; REF. EMPENHO 6784/2026 10006 - LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 94,89
19/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 94,89
TOTAL 94,89 94,89 94,89
SALDO A PAGAR 0,00