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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6799 Data de lançamento: 14/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conjunto de adesivos para plotagem em parede, adesivo fundo vinil + laminação fosca 520cm x 208cm. Finalidade: Aquisição de conjunto de adesivos para plotagem em parede, com fundo vinil e laminação fosca 520cm x 208cm, para a sala de vídeo e leitura da EMEI VÓ JUSTNA ROSSATO. 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2026 Conjunto de adesivos para plotagem em parede, adesivo fundo vinil + laminação fosca 520cm x 208cm. Finalidade: Aquisição de conjunto de adesivos para plotagem em parede, com fundo vinil e laminação fosca 520cm x 208cm, para a sala de vídeo e leitura da EMEI VÓ JUSTNA ROSSATO. 1.800,00
11/09/2026 Conforme DANFE Nº 001/019705; REF. EMPENHO 6799/2026 25537 - Liduks Ades e Selantes Ltda 1.800,00
15/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2026 Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00