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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6822 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMPADA H4 45,00 90,00
7.00 LÂMPADA 1POLO 24V 15,00 105,00
1.00 RELÉ 70,00 70,00
2.00 LÂMPADA H4 - LÂMPADA H4 45,00 90,00
6.00 LÂMPADA 2POLO 24V 15,00 90,00
10.00 FUSÍVEL 5,00 50,00
4.00 FIO 20,00 80,00
2.00 RELÉ - RELÉ Finalidade: Peças para manutenção da parte elétrica do ÔNIBUS 6390 E MICRO 7299. 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 LÂMPADA H4 LÂMPADA 1POLO 24V RELÉ LÂMPADA H4 - LÂMPADA H4 LÂMPADA 2POLO 24V FUSÍVEL FIO RELÉ - RELÉ Finalidade: Peças para manutenção da parte elétrica do ÔNIBUS 6390 E MICRO 7299. 735,00
21/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/68581290; REF. EMPENHO 6822/2026 994 - Carlos Alberto Maffi 735,00
11/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6822/2026 Carlos Alberto Maffi - 994 735,00
TOTAL 735,00 735,00 735,00
SALDO A PAGAR 0,00