| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento férias 08 e rescisão 20.08.2026 | 2.540,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento férias 08 e rescisão 20.08.2026 | 2.540,17 | ||
| 19/08/2026 | Férias 08/2026. | 2.540,17 | ||
| 19/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: EDUC-ADM SME, Centro de Custo: EDUC-MDE | 80,02 | ||
| 19/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: EDUC-ADM SME, Centro de Custo: EDUC-MDE | 186,70 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 6879/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.273,45 | ||
| TOTAL | 2.540,17 | 2.540,17 | 2.540,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 19/08/2026 | 80,02 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 19/08/2026 | 186,70 | Lançada | |
| TOTAL | 266,72 |