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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6890 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 700,56 700,56
2.00 LÂMPADA INCANDESCENTE 12V 4,26 8,52
1.00 Bomba limpador 503,76 503,76
4.00 MATERIAL DE LIMPEZA 3,00 12,00
1.00 Desengripante Wurth Finalidade: Peças para manutenção da VAN 7830. 65,41 65,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 FILTRO COMBUSTÍVEL LÂMPADA INCANDESCENTE 12V Bomba limpador MATERIAL DE LIMPEZA Desengripante Wurth Finalidade: Peças para manutenção da VAN 7830. 1.290,25
26/08/2026 Conforme DANFE Nº 3/062010; REF. EMPENHO 6890/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS 1.290,25
11/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6890/2026 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 1.274,77
11/09/2026 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6890/2026 15,48
TOTAL 1.290,25 1.290,25 1.290,25
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/09/2026 15,48 8600/2026 Lançada
TOTAL   15,48