| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST |
| Número do empenho: | 6948 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NAS LOCALIDADES DE SUTIL / NOVA SANTA CLARA/ ESQUINA GAÚCHA. | 32,00 | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NAS LOCALIDADES DE SUTIL / NOVA SANTA CLARA/ ESQUINA GAÚCHA. | 256,00 | ||
| TOTAL | 256,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 256,00 | |||