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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6952 Data de lançamento: 24/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA PLÁSTICA MULTIUSO 0,32 1,28
30.00 CABO PP 1KV 2X1,5MM 5,05 151,50
6.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO 4,15 24,88
6.00 CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO 4,57 27,42
4.00 CONECTOR EMENDA 5 DERIV 6MM WAGO 9,30 37,20
5.99 LÂMPADA LED 75W 6500K - LÂMPADA LED 75W 6500K 79,69 477,60
1.00 PINO MACHO 2P 10AMP 7,86 7,86
3.00 REFLETOR LED 200W 6500K 88,48 265,43
1.00 RELÉ FOTO CÉLULA 55,55 55,55
2.00 PARAFUSO ROSCA SEXT 1/4X50 1,18 2,36
1.00 PARAFUSO ROSCA SEXTAV 1/4X75 Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESQUINA GAÚCHA. 1,62 1,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2026 BUCHA PLÁSTICA MULTIUSO CABO PP 1KV 2X1,5MM CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO CONECTOR EMENDA 5 DERIV 6MM WAGO LÂMPADA LED 75W 6500K - LÂMPADA LED 75W 6500K PINO MACHO 2P 10AMP REFLETOR LED 200W 6500K RELÉ FOTO CÉLULA PARAFUSO ROSCA SEXT 1/4X50 PARAFUSO ROSCA SEXTAV 1/4X75 Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESQUINA GAÚCHA. 1.052,70
28/08/2026 Conforme DANFE Nº 001/016838; REF. EMPENHO 6952/2026 10006 - LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 1.052,70
04/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6952/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 1.052,70
TOTAL 1.052,70 1.052,70 1.052,70
SALDO A PAGAR 0,00