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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6970 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARRUELA PRESSÃO RODA 18MM 7,10 14,20
4.00 PORCA DUPLA 18MM - PORCA DUPLA 18MM 5,80 23,20
2.00 PORCA 12 MM 1,80 3,60
1.00 PINO CENTRO 12X14 40,48 40,48
2.00 GRAMPO DE MOLAS 18X82X520 - GRAMPO DE MOLAS 18X82X520 70,80 141,60
2.00 ARRUELA LISA 18MM 7,10 14,20
2.00 TUBO NYLON PRETO 12X9 6,10 12,20
4.00 ABRAÇADEIRA Finalidade: Materiais para alinhamento do ÔNIBUS 6390. 6,90 27,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 ARRUELA PRESSÃO RODA 18MM PORCA DUPLA 18MM - PORCA DUPLA 18MM PORCA 12 MM PINO CENTRO 12X14 GRAMPO DE MOLAS 18X82X520 - GRAMPO DE MOLAS 18X82X520 ARRUELA LISA 18MM TUBO NYLON PRETO 12X9 ABRAÇADEIRA Finalidade: Materiais para alinhamento do ÔNIBUS 6390. 277,08
27/08/2026 Estorno solicitado pela secretaria demandante, através do memorando interno nº 170/2026. -277,08
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00