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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7012 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LINGUIÇA 28,99 29,05
2.24 SOBRECOXA 16,97 38,01
1.98 CARNE ALCATRA 66,90 132,33
3.10 COSTELA 41,50 128,82
1.47 CARNE CHULETA Finalidade: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE AREIA EM RINCÃO DO IVAÍ NO DIA 24/08/26. 47,50 69,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 LINGUIÇA SOBRECOXA CARNE ALCATRA COSTELA CARNE CHULETA Finalidade: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE AREIA EM RINCÃO DO IVAÍ NO DIA 24/08/26. 398,04
28/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/68671921; REF. EMPENHO 7012/2026 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro 398,04
11/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7012/2026 Ana Paula Mohr Techio Castro - 26324 398,04
TOTAL 398,04 398,04 398,04
SALDO A PAGAR 0,00