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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7015 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 ÁLCOOL LÍQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. - ALCOOL LIQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. Finalidade: Atender a demanda na UBS CENTRO, UBS MORADA DO SOL E UNIDADES DO INTERIOR. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA; SUPERÁVIT; 2600. CONTA:8771. 6,60 3.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 ÁLCOOL LÍQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. - ALCOOL LIQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. Finalidade: Atender a demanda na UBS CENTRO, UBS MORADA DO SOL E UNIDADES DO INTERIOR. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA; SUPERÁVIT; 2600. CONTA:8771. 3.960,00
TOTAL 3.960,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.960,00