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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 7061 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA PLÁSTICA MULTIUSO S 10 0,46 1,85
20.00 BUCHA PLÁSTICA MULTIUSO S 6 0,44 8,80
5.00 Fio Cabo PP 2x1,5 5,05 25,25
1.00 CANALETA SISTEMA X 33,65 33,65
2.00 CONECTOR EMENDA 5 DERIV 13,64 27,27
1.00 TOMADA DUPLA 25,26 25,26
1.00 PINO MACHO 13,26 13,26
20.00 PARAFUSO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. 0,32 6,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 BUCHA PLÁSTICA MULTIUSO S 10 BUCHA PLÁSTICA MULTIUSO S 6 Fio Cabo PP 2x1,5 CANALETA SISTEMA X CONECTOR EMENDA 5 DERIV TOMADA DUPLA PINO MACHO PARAFUSO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. 141,74
TOTAL 141,74 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 141,74