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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 7067 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.50 Fio Cabo PP 2x1,5 - Fio Cabo PP 2x1,5 6,45 99,97
4.00 CONECTOR EMENDA 1 DERIV 4MM WAGO 4,59 18,36
4.00 CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO 4,57 18,28
2.00 PINO MACHO 2P 13,26 26,51
10.00 ABRAÇADEIRA NYLON 4,6 Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SMOT. 0,34 3,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 Fio Cabo PP 2x1,5 - Fio Cabo PP 2x1,5 CONECTOR EMENDA 1 DERIV 4MM WAGO CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO PINO MACHO 2P ABRAÇADEIRA NYLON 4,6 Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SMOT. 166,52
02/09/2026 Conforme DANFE Nº 001/016906; REF. EMPENHO 7067/2026 10006 - LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 166,52
09/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7067/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 166,52
TOTAL 166,52 166,52 166,52
SALDO A PAGAR 0,00