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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 7069 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.60 CABO FLEXÍVEL 2,5MM - CABO FLEXÍVEL 2,5MM 3,25 125,45
12.00 CONECTOR EMENDA 1 DERIV 4MM WAGO 4,59 55,08
4.00 CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO 4,57 18,28
6.00 CONECTOR PERFURANTE CDP 0706 12,93 77,59
1.00 LUMINÁRIA URBANA 100W 225,76 225,76
4.00 LUMINARIA URBANA 50W Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESQUINA GAÚCHA. 216,69 866,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 CABO FLEXÍVEL 2,5MM - CABO FLEXÍVEL 2,5MM CONECTOR EMENDA 1 DERIV 4MM WAGO CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO CONECTOR PERFURANTE CDP 0706 LUMINÁRIA URBANA 100W LUMINARIA URBANA 50W Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESQUINA GAÚCHA. 1.368,92
02/09/2026 Conforme DANFE Nº 001/016909; REF. EMPENHO 7069/2026 10006 - LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 1.368,92
09/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7069/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 1.368,92
TOTAL 1.368,92 1.368,92 1.368,92
SALDO A PAGAR 0,00