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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7075 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 19 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RÉGUA 30 CM ACRÍLICA TRANSPARENTE - RÉGUA 30 CM ACRÍLICA TRANSPARENTE 0,65 6,50
2.00 PILHA AAA C/4 UN 2,84 5,68
2.00 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA - PISTOLA COLA QUENTE GROSSA Finalidade: ATENDER A DEMANDA NA UBS MORADA DO SOL. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA. 2600 SUPERÁVIT. CONTA:8771. 11,70 23,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 RÉGUA 30 CM ACRÍLICA TRANSPARENTE - RÉGUA 30 CM ACRÍLICA TRANSPARENTE PILHA AAA C/4 UN PISTOLA COLA QUENTE GROSSA - PISTOLA COLA QUENTE GROSSA Finalidade: ATENDER A DEMANDA NA UBS MORADA DO SOL. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA. 2600 SUPERÁVIT. CONTA:8771. 35,58
TOTAL 35,58 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 35,58