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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVANDRO SOARES BATU

Dados do Empenho
Número do empenho: 7397 Data de lançamento: 28/08/2026
Tipo de empenho: DIÁRIAS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 Destino: PORTO ALEGRE-RS, por motivo de: VISITA NA EXPOINTER E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEP. AFONSO HAN E MARCUS VINICIUS Conforme requisição n°59/2026 Data e Hora Inicial: 01/09/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 03/09/2026 - 21:00 491,70 1.229,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2026 Destino: PORTO ALEGRE-RS, por motivo de: VISITA NA EXPOINTER E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEP. AFONSO HAN E MARCUS VINICIUS Conforme requisição n°59/2026 Data e Hora Inicial: 01/09/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 03/09/2026 - 21:00 1.229,25
28/08/2026 Destino: PORTO ALEGRE-RS, por motivo de: VISITA NA EXPOINTER E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEP. AFONSO HAN E MARCUS VINICIUS Conforme requisição n°59/2026 Data e Hora Inicial: 01/09/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 03/09/2026 - 21:00 1.229,25
09/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7397/2026 EVANDRO SOARES BATU - 26984 1.229,25
TOTAL 1.229,25 1.229,25 1.229,25
SALDO A PAGAR 0,00