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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7622 Data de lançamento: 03/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 VÁLVULA DE EXPANSÃO 300,00 900,00
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO 150,00 150,00
1.00 EMBREAGEM DO COMPRESSOR 400,00 400,00
1.00 CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO 600,00 600,00
1.00 Nitrogênio Finalidade: Peças para manutenção do ar condicionado da VAN 6925. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2026 VÁLVULA DE EXPANSÃO FILTRO DE AR CONDICIONADO EMBREAGEM DO COMPRESSOR CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO Nitrogênio Finalidade: Peças para manutenção do ar condicionado da VAN 6925. 2.150,00
15/09/2026 Conforme DANFE Nº 890/68880191; REF. EMPENHO 7622/2026 994 - Carlos Alberto Maffi 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.150,00