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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7639 Data de lançamento: 04/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: ENSINO SUPERIOR E TECNICO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1344.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: Transportes de Estudantes Universitários e Técnicos para o Campus IFRS-Ibirubá. 10,57 14.206,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2026 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: Transportes de Estudantes Universitários e Técnicos para o Campus IFRS-Ibirubá. 14.206,08
21/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/261; REF. EMPENHO 7639/2026 21890 - Fv Turismo Ltda 14.206,08
22/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7639/2026 Fv Turismo Ltda - 21890 13.865,13
22/09/2026 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7639/2026 340,95
TOTAL 14.206,08 14.206,08 14.206,08
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 22/09/2026 340,95 9125/2026 Lançada
TOTAL   340,95