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Última atualização realizada em 09/10/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7644 Data de lançamento: 04/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1355.01 TRANSPORTE ESCOLAR - trajeto inicia na Sede do Municipio passando pala granja Roesler, terra boa 1 (marcelo Rubin),Ildo Rossto, Granja Terra Boa 2(Tiago Rubert),Granja Paula Gatto, Granja Nelson Meinen,Zeca Librelotto,Manuel Barreiro, Agropecuaria Fabio Mendes,João Nogueira,Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros,Semildo Schiefelbein e Fortaleza dos Valos /200 dias previsto totalizando, 146 KM diária (turno da tarde)- veículo (ônibus) no minimo ano 2010 de fabricação, com lotação mínima 7,38 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2026 TRANSPORTE ESCOLAR - trajeto inicia na Sede do Municipio passando pala granja Roesler, terra boa 1 (marcelo Rubin),Ildo Rossto, Granja Terra Boa 2(Tiago Rubert),Granja Paula Gatto, Granja Nelson Meinen,Zeca Librelotto,Manuel Barreiro, Agropecuaria Fabio Mendes,João Nogueira,Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros,Semildo Schiefelbein e Fortaleza dos Valos /200 dias previsto totalizando, 146 KM diária (turno da tarde)- veículo (ônibus) no minimo ano 2010 de fabricação, com lotação mínima de 25 assentos Finalidade: Transporte Escolar Linha Portão/São Juvenal Recursos PNATE 10.000,00
21/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/24; REF. EMPENHO 7644/2026 21890 - Fv Turismo Ltda 10.000,00
22/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7644/2026 Fv Turismo Ltda - 21890 9.760,00
22/09/2026 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7644/2026 240,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 22/09/2026 240,00 9120/2026 Lançada
TOTAL   240,00