| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7722 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO.: Folha pagamento rescisão férias 11.09.2026 | 482,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | FOLHA DE PGTO.: Folha pagamento rescisão férias 11.09.2026 | 482,85 | ||
| 10/09/2026 | Recisões e Férias 10/09 | 482,85 | ||
| 10/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: EDUC-ED. INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUC-FUNDEB ETI 70% | 178,48 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 7722/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,37 | ||
| TOTAL | 482,85 | 482,85 | 482,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas | 10/09/2026 | 178,48 | Lançada | |
| TOTAL | 178,48 |