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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7764 Data de lançamento: 10/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CÂMARA 1000X20 152,00 152,00
1.00 PROTETOR ARO 20 69,90 69,90
4.46 CORRENTE SOLDÁVEL ELO CURTO 3/8 28,95 129,12
2.00 PARAFUSO SEXT 12X45 4,20 8,40
2.00 PORCA 12MM Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAÇAMBA 6386. 1,65 3,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2026 CÂMARA 1000X20 PROTETOR ARO 20 CORRENTE SOLDÁVEL ELO CURTO 3/8 PARAFUSO SEXT 12X45 PORCA 12MM Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAÇAMBA 6386. 362,72
TOTAL 362,72 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 362,72