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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIELY SANTOS RASORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7811 Data de lançamento: 11/09/2026
Tipo de empenho: DIÁRIAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 Destino: PORTO ALEGRE -RS, por motivo de: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO", MÓDULOS I E II, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO. Conforme requisição n°76/2026 Data e Hora Inicial: 22/09/2026 - 11:50 Data e Hora Final : 25/09/2026 - 23:30 491,70 1.720,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2026 Destino: PORTO ALEGRE -RS, por motivo de: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO", MÓDULOS I E II, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO. Conforme requisição n°76/2026 Data e Hora Inicial: 22/09/2026 - 11:50 Data e Hora Final : 25/09/2026 - 23:30 1.720,95
14/09/2026 Destino: PORTO ALEGRE -RS, por motivo de: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO", MÓDULOS I E II, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO. Conforme requisição n°76/2026 Data e Hora Inicial: 22/09/2026 - 11:50 Data e Hora Final : 25/09/2026 - 23:30 1.720,95
TOTAL 1.720,95 1.720,95 0,00
SALDO A PAGAR 1.720,95