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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 7865 Data de lançamento: 16/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE PACIENTES
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TECLA SIMPLES 9,74 9,74
1.00 CAIXA SOBREPOR 10,01 10,01
1.00 PLACA + BASTIDOR 2X4 8,61 8,61
3.00 TOMADA LUXO 10,77 32,30
1.00 PINO MACHO 2P 10A Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA NA UBS CENTRO, FR 2600 8771. 7,86 7,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2026 TECLA SIMPLES CAIXA SOBREPOR PLACA + BASTIDOR 2X4 TOMADA LUXO PINO MACHO 2P 10A Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA NA UBS CENTRO, FR 2600 8771. 68,52
TOTAL 68,52 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 68,52